Uitgaven

2,89%
€ 1.769
x €1.000
2,89% Complete

Inkomsten

3,63%
€ 2.209
x €1.000
3,63% Complete

Saldo

118,81%
€ 439
x €1.000

Programma 3 Economie

Uitgaven

2,89%
€ 1.769
x €1.000
2,89% Complete

Inkomsten

3,63%
€ 2.209
x €1.000
3,63% Complete

Saldo

118,81%
€ 439
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een goed ondernemersklimaat

Wij zijn trots op onze ondernemers en willen dit laten zien door daar waar het kan meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en regelmatig in gesprek te zijn met onze ondernemers en het Ondernemersfonds. Om de gemeente Westerveld vitaal en leefbaar te houden, is het noodzakelijk om duurzame bedrijvigheid en onze agrarische identiteit herkenbaar te houden. Wij streven daarbij naar evenwicht tussen landbouw, wonen, economie en natuur.

Doel

Terug naar navigatie - Doel

Doel

Terug naar navigatie - Doel

3.2 Goed economisch klimaat

Terug naar navigatie - 3.2 Goed economisch klimaat

Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 3 Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 Economie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Saldo najaar 2022 Concept begr.2023 Concept begr.2024 Concept begr.2025 Concept begr.2026
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten 588 436 173 173 173
Baten 139 0 0 0 0
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -449 -436 -173 -173 -173
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 46 69 69 69 69
Baten 14 14 14 14 14
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -32 -55 -55 -55 -55
3.4 Economische promotie
Lasten 1.581 1.265 1.012 1.014 1.013
Baten 2.278 2.195 2.145 2.145 2.145
Totaal 3.4 Economische promotie 697 930 1.134 1.132 1.132

Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Terug naar navigatie - Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Het bij de Voorjaarsrapportage vastgestelde budget (dit is bestaand beleid) voor dit programma vormt het vertrekpunt. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en geven zo aansluiting met het totaal begrote saldo voor dit programma.

Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Gerapporteerd saldo Voorjaar 449.697 874.168 873.868 874.068
         
Mutatie gemeenschappelijke regeling - -3.301 -4.978 -4.978
Mutatie Inflatie -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
Mutatie lokale lasten 46.000 46.000 46.000 46.000
Mutatie personeelskosten -19.204 26.000 26.000 26.000
Mutatie uit najaarsrapportage  -22.900 -22.500 -22.900 -22.600
Subtotaal mutaties -10.204 32.099 30,022 30.322
         
Saldo in deze begroting 439.493 906.267 903.890 904.390 

Onderstaand wordt getoond op welk taakveld het totaal van deze mutatie is verwerkt.

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Terug naar navigatie - Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Deze bovenstaande mutatie is als volgt verwerkt over de taakvelden.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijz. Begr.2023 Wijz. Begr.2024 Wijz.Begr.2025 Wijz. begr.2026
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten -22 -26 -26 -26
Baten 0 0 0 0
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 22 26 26 26
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 23 23 23 23
Baten 0 0 0 0
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -23 -23 -23 -23
3.4 Economische promotie
Lasten -44 17 19 19
Baten -54 46 46 46
Totaal 3.4 Economische promotie -10 29 27 27

Betrokkenheid Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid Verbonden partijen

Samen met Recreatieschap Drenthe worden activiteiten ontplooid met als doel versterking van het recreatief-toeristisch beleid en de infrastructuur in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf. De gemeentelijke bijdrage is als volgt:

Bedragen x €1.000
Kosten verbonden partijen Saldo najaar 2022 Concept begr.2023 Concept begr.2024 Concept begr.2025 Concept begr.2026
6830402 Toerisme en Recreatie -89 -91 -95 -98 -98