Uitgaven

3,65%
€ 2.234
x €1.000
3,65% Complete

Inkomsten

0,58%
€ 354
x €1.000
0,58% Complete

Saldo

508,13%
€ -1.880
x €1.000

Programma 0 Bestuur

Uitgaven

3,65%
€ 2.234
x €1.000
3,65% Complete

Inkomsten

0,58%
€ 354
x €1.000
0,58% Complete

Saldo

508,13%
€ -1.880
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij geven ruimte en vertrouwen aan onze samenleving en geloven in de kracht, kennis en kunde van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. We geven inwoners en ondernemers op het juiste moment invloed op besluiten en vergroten daardoor het draagvlak.  

Doel

Terug naar navigatie - Doel

0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Terug naar navigatie - 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Het betrekken van inwoners begint bij een benaderbare houding van college en raad voor inwoners, bedrijven, dorpsraden en belangengroepen.

Daarnaast willen we jongeren betrekken bij de ontwikkeling van plannen die hun toekomst betreffen door het voorstelbaar te maken en het gesprek aan te gaan.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 0 Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 0 Bestuur

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Saldo najaar 2022 Concept begr.2023 Concept begr.2024 Concept begr.2025 Concept begr.2026
0.1 Bestuur
Lasten 1.576 1.639 1.594 1.594 1.544
0.2 Burgerzaken
Lasten 493 463 463 463 463
Baten 283 283 283 283 283
Totaal 0.2 Burgerzaken -210 -180 -180 -180 -180
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten 267 131 130 129 127
Baten 71 71 71 71 71
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -196 -60 -58 -58 -56

Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Terug naar navigatie - Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Het bij de Voorjaarsrapportage vastgestelde budget (dit is bestaand beleid) voor dit programma vormt het vertrekpunt. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en geven zo aansluiting met het totaal begrote saldo voor dit programma.

Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Gerapporteerd saldo Voorjaar -1.822.060 -1.821.691 -1.820.151 -1.819.121
         
Amendement 5 juli 2022 -50.000 -50.000 -50.000 -
Mutatie Inflatie -33.800 -33.800 -33.800 -33.800
Mutatie personeelskosten 122.922 122.922 122.922 122.922
Mutatie uit najaarsrapportage (excl. amendement) -96.767 -50.550 -51.778 -50.864
Saldo mutaties -57.645 -11.428 -12.656 38.258
         
Saldo in deze begroting -1.879.705 -1.833.119 -1.832.807 -1.780.863

Onderstaand wordt getoond op welk taakveld het totaal van deze mutatie is verwerkt. 

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Terug naar navigatie - Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Deze bovenstaande mutatie is als volgt verwerkt over de taakvelden.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijz. Begr.2023 Wijz. Begr.2024 Wijz.Begr.2025 Wijz. begr.2026
Lasten
0.1 Bestuur 178 133 133 83
0.2 Burgerzaken 10 10 10 10
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -130 -131 -130 -131
Totaal Lasten 58 11 13 -38
Baten
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0