Uitgaven

3,68%
€ 2.462
x €1.000
3,68% Complete

Inkomsten

0,6%
€ 397
x €1.000
0,6% Complete

Saldo

381,87%
€ -2.065
x €1.000

Programma 0 Bestuur

Uitgaven

3,68%
€ 2.462
x €1.000
3,68% Complete

Inkomsten

0,6%
€ 397
x €1.000
0,6% Complete

Saldo

381,87%
€ -2.065
x €1.000

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Tot dit programma behoren college, raad, griffie en bestuurlijke samenwerking. Ook de reisdocumenten en rijbewijzen behoren tot dit programma, evenals de burgerlijke stand. Daarnaast valt het beheer van overige gebouwen en gronden in eigendom van de gemeente die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te schrijven hier ook onder. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die de gemeente verhuurt. 

Ontwikkelingen en context

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en context

Benaderbare en herkenbare gemeente
De gemeente Westerveld wil benaderbaar en herkenbaar zijn voor alle inwoners. We streven naar een optimale dienstverlening, waarbij we hulpvaardig zijn en transparant in ons beleid. 

Inwoners meer betrekken bij het besluitvormingsproces
Bij de totstandkoming van beleid en ontwikkelingen in de gemeente worden inwoners betrokken vanuit de vastgestelde participatieverordening. Onze dorpenregisseur heeft een breed netwerk in onze dorpen en fungeert als belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente. 

Bestuur
We werken aan de continue verbetering van de bestuurlijke besluitvorming, onder het motto ‘leren, verbeteren en vernieuwen’. Dit gaat over de inhoud van de voorstellen en beleidsnota’s, en om het bestuurlijke besluitvormingsproces. Hierbij valt te denken aan verdere digitalisering van de documenten van de planning- en control cyclus, zoals de begroting en de kadernota. 

Bij deze verbetercyclus zien we dat een goede samenwerking tussen het college en raad enerzijds, maar ook tussen de organisatie en de raad anderzijds, van groot belang is. Een goede werking en samenwerking van het bestuur gaat ook over interactie en bejegening zowel met elkaar als met inwoners. We hebben een protocol voor veilig en integer werken. 

Samenwerking gaat ook over intergemeentelijke samenwerking. Dat doen we binnen VNG, VDG, P-10 en regio Zwolle. We investeren bestuurlijk in contacten met aangrenzende gemeenten. De samenwerking met VNG, VDG en regio Zwolle is goed. Het college investeert in het contact met colleges uit onder andere aangrenzende gemeenten. Op directieniveau zijn we vertegenwoordigd in VNG commissie bestuur & veiligheid. 

De gemeente Westerveld heeft een “ja mits”-houding hoog in het vaandel. Deze “ja mits”- houding geeft inwoners meer mogelijkheden dan een aantal jaren geleden om ideeën te realiseren. Ideeën worden beoordeeld op inhoud en daarna wordt bekeken hoe een idee gerealiseerd kan worden. Echter is de "ja mits"-houding geen vrijbrief om alle ideeën te kunnen realiseren. Maar de mogelijkheden zijn ruimer dan vroeger.  

Gemeentelijke beleidskaders

Terug naar navigatie - Gemeentelijke beleidskaders

-    Participatieverordening.
-    Legesverordening.
-    Verordeningen rekenkamer.
-    Reglement van orde van de raad.
-    Reglement van orde van het college.
-    Agressieprotocol – veiliger en integer werken agressieprotocol voor politieke ambtsdragers Westerveld 2023.

Programma 0 Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 0 Bestuur

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Concept Begr. 2025 Concept Begr. 2026 Concept Begr. 2027 Concept Begr. 2028
0.1 Bestuur
Lasten 1.713 1.663 1.663 1.663
Totaal 0.1 Bestuur -1.713 -1.663 -1.663 -1.663
0.2 Burgerzaken
Lasten 625 625 625 625
Baten 301 301 301 301
Totaal 0.2 Burgerzaken -324 -324 -324 -324
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten 124 123 122 122
Baten 96 96 96 96
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -27 -26 -25 -25

Financiële mutaties in dit programma

Terug naar navigatie - Financiële mutaties in dit programma

Het vastgestelde budget van jaarschijf 2025 in de Begroting 2024 vormt het vertrekpunt voor dit programma: de zogenaamde primitieve begroting. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en sluiten zo aan op het totaal begrote saldo voor dit programma. Hieronder worden de bedragen afgerond op duizendtallen weergegeven:

Omschrijving Besloten 2025 2026 2027 2028
Gerapporteerd saldo Primitieve Begroting 2025   -2.003.659 -1.952.615 -1.951.715 -1.951.715
           
Formatie griffie Kadernota -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Indexatie opbrengst leges Meerjarenraming 9.000 9.000 9.000 9.000
Saldo mutaties   -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
           
Saldo in deze begroting   -2.065.000 -2.014.000 -2.013.000 -2.013.000