Uitgaven

6,92%
€ 4.467
x €1.000
6,92% Complete

Inkomsten

0,59%
€ 377
x €1.000
0,59% Complete

Saldo

1614%
€ -4.090
x €1.000

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

6,92%
€ 4.467
x €1.000
6,92% Complete

Inkomsten

0,59%
€ 377
x €1.000
0,59% Complete

Saldo

1614%
€ -4.090
x €1.000

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media
7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Ind 5.001 Niet-sporters

Terug naar navigatie - Ind 5.001 Niet-sporters

Omschrijving

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Gebied 2020
Drenthe 55,50 %
Westerveld 54,40 %

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een gezonde omgeving voor alle inwoners

Sport
In ons Sport- en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’ ligt de focus op het opgroeien in een gezonde omgeving en een leven lang kunnen sporten en bewegen.

Toerisme en Recreatie

De gemeente Westerveld is een toeristische, recreatieve gemeente gelegen te midden van prachtige natuurgebieden. De monumenten en het erfgoed, de vele (culturele) evenementen, de Nationale Parken en UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid trekken jaarlijks vele bezoekers naar onze mooie gemeente. 

Cultuur en erfgoed
Ons rijk cultureel aanbod moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Doel

Terug naar navigatie - Doel

5.1 Gezonde leefstijl jongeren

Terug naar navigatie - 5.1 Gezonde leefstijl jongeren

Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op het gebied van roken en alcohol.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties

Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Burap 1 2023 Concept Begr 2024 Concept Begr 2025 Concept Begr 2026 Concept Begr 2027
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 304 315 315 303 303
Baten 112 189 189 182 182
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -191 -126 -126 -121 -121
5.2 Sportaccommodaties
Lasten 879 868 1.054 1.055 1.052
Baten 150 150 150 150 150
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -729 -717 -903 -904 -902
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten 270 266 266 266 266
Baten 0 0 0 0 0
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -270 -266 -266 -266 -266
5.4 Musea
Lasten 101 98 98 98 98
Totaal 5.4 Musea -101 -98 -98 -98 -98
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten 215 184 184 184 184
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -215 -184 -184 -184 -184
5.6 Media
Lasten 518 420 420 420 420
Baten 119 19 19 19 19
Totaal 5.6 Media -399 -401 -401 -401 -401
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 2.493 2.317 2.251 2.090 2.089
Baten 19 19 19 19 19
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.474 -2.298 -2.232 -2.071 -2.070

Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Terug naar navigatie - Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Het vastgestelde budget in de 1e Bestuursrapportage vormt het vertrekpunt voor dit programma. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en sluiten zo aan op het totaal begrote saldo voor dit programma.

Omschrijving Besloten 2024 2025 2026 2027
Gerapporteerd saldo Burap-1 2023 (gecorrigeerd)   -4.147.340 -4.155.100 -4.161.307 -4.157.592
           
Bomenplan Kadernota -175.000 -175.000    
Valondergrond speeltoestellen Kadernota -32.000      
Kapitaallasten (sportpark Havelte en vervanging plantvakken) Kadernota   -169.827 -173.161 -173.161
Algemene uitkering SPUK sport Kadernota 76.705 76.705 76.705 76.705
Amendement bij Kadernota (speeltoestellen) Meerjarenraming -50.000      
Terugdraaien inflatie Meerjarenraming 32.600 32.600 32.600 32.600
Vervanging personeel groen Meerjarenraming 150.000 150.000 150.000 150.000
Technische correcties Meerjarenraming   -24.394 -24.569 -24.569
Verdeling personeelslasten over programma's Meerjarenraming 55.300 55.300 55.300 55.300
Subtotaal mutaties   57.605 -54.616 116.875 116.875
           
Saldo in deze begroting   -4.089.735 -4.209.716 -4.044.432 -4.040.717 

 

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Terug naar navigatie - Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Deze bovenstaande mutatie is als volgt verwerkt over de taakvelden.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijz.begr 2024 Wijz.begr 2025 Wijz.begr 2026 Wijz.begr 2027
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten -15 -15 -15 -15
Baten 77 77 77 77
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 91 91 91 91
5.2 Sportaccommodaties
Lasten -9 182 182 182
Baten 0 0 0 0
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 9 -182 -182 -182
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten 2 2 2 2
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -2 -2 -2 -2
5.4 Musea
Lasten -3 -3 -3 -3
Totaal 5.4 Musea 3 3 3 3
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten -92 -92 -92 -92
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 92 92 92 92
5.6 Media
Lasten 1 1 1 1
Baten 0 0 0 0
Totaal 5.6 Media -1 -1 -1 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 134 56 -116 -116
Baten 0 0 0 0
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -134 -56 116 116