Uitgaven

35,63%
€ 22.990
x €1.000
35,63% Complete

Inkomsten

6,53%
€ 4.194
x €1.000
6,53% Complete

Saldo

7417,92%
€ -18.796
x €1.000

Programma 6 Sociaal Domein

Uitgaven

35,63%
€ 22.990
x €1.000
35,63% Complete

Inkomsten

6,53%
€ 4.194
x €1.000
6,53% Complete

Saldo

7417,92%
€ -18.796
x €1.000

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 6 Sociaal Domein - Omschrijving programma

Het programma ‘sociaal domein’ omhelst het veld dat uitvoering geeft aan de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Hieronder vallen onder andere inwonersparticipatie, inkomensregelingen, en werkvoorzieningsschappen zoals Reestmond. Ook vallen re-integratie trajecten en maatschappelijke participatietrajecten onder dit programma, net als de huishoudelijke hulp en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De opvang van Oekraïners en armoedebestrijding zijn ook grote thema’s binnen dit domein, net als jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Wijzigingen begroting 2026

Terug naar navigatie - Programma 6 Sociaal Domein - Wijzigingen begroting 2026

Excel-tabel

Bedragen x €1.000
Saldo begroting 2026 Wijziging 1e Burap 2026 Saldo 1e Burap 2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 6.216 2.292 8.508
Baten 209 2.000 2.209
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.007 -292 -6.299
6.2 Wijkteams
Lasten 311 0 311
Baten 0 0 0
Totaal 6.2 Wijkteams -311 0 -311
6.3 Inkomensregelingen
Lasten 5.024 1.968 6.992
Baten 3.606 1.786 5.392
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -1.418 -182 -1.600
6.4 Begeleide participatie
Lasten 3.818 -90 3.728
Baten 0 0 0
Totaal 6.4 Begeleide participatie -3.818 90 -3.728
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten 595 0 595
Baten 0 0 0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -595 0 -595
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten 783 0 783
Baten 222 0 222
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -561 0 -561
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten 2.178 0 2.178
Baten 0 0 0
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -2.178 0 -2.178
6.71B Begeleiding (WMO)
Lasten 1.177 356 1.533
Baten 0 0 0
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) -1.177 -356 -1.533
6.71C Dagbesteding (WMO)
Lasten 690 0 690
Baten 0 0 0
Totaal 6.71C Dagbesteding -690 0 -690
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Lasten 1244 0 1.244
Baten 0 0 0
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding -1.244 0 -1.244
6.72B Jeugdhulp behandeling
Lasten 195 433 628
Baten 0 0 0
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling -195 -433 -628
6.72C  Jeugdhulp dagbesteding
Lasten 78 0 78
Baten 0 0 0
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding -78 0 -78
6.73A Pleegzorg
Lasten 217 0 217
Baten 0 0 0
Totaal 6.73A Pleegzorg -217 0 -217
6.73B Gezinsgericht
Lasten 332 0 332
Baten 0 0 0
Totaal 6.73B Gezinsgericht -332 0 -332
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten 3 0 3
Baten 0 0 0
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -3 0 -3
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten 1.217 0 1.217
Baten 0 0 0
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -1.217 0 -1.217
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten 461 0 461
Baten 0 0 0
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -461 0 -461
6.81A Beschermd wonen
Lasten 0 50 50
Baten 250 0 250
Totaal 6.81A Beschermd wonen 250 -50 200
6.82A Jeugdbescherming
Lasten 384 0 384
Baten 0 0 0
Totaal 6.82A Jeugdbescherming -384 0 -384
6.82B Jeugdreclassering
Lasten 53 0 53
Baten 0 0 0
Totaal 6.82B Jeugdreclassering -53 0 -53
Saldo programma 6 -20.689 -1.223 -21.912

Toelichting

Terug naar navigatie - Programma 6 Sociaal Domein - Toelichting

Taakveld 6.1
De gemeente Westerveld heeft te maken met vergrijzing. Het aantal inwoners dat ondersteuning nodig heeft gaat de komende jaren toenemen. Mantelzorgers vervullen hierbij een onmisbare rol. De inzet van mantelzorgers draagt bij aan het voorkomen of uitstellen van zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Hiervoor is een extra budget van € 37.500 benodigd. 

Taakveld 6.3
De Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten (BUIG uitkering) wordt verantwoord op taakveld 6.3. Hierbij stellen we zowel de inkomsten (€ 1.786.000) als de uitgaven (€ 1.968.000) bij. Deze bijstelling doen we op basis van de werkelijke uitgaven van 2025. Aangezien de kosten op de BUIG in 2024 zijn toegenomen is de verwachting dat de BUIG uitkering ook zal stijgen, maar dit effect merken we pas in 2027, want gemeenten ontvangen een vergoeding voor de werkelijke kosten van de BUIG met een vertraging van 2 jaar.

Taakveld 6.71B
Het budget voor WMO verstrekkingen dient bijgesteld te worden. Deze bijstelling wordt gedaan op basis van de realisatie van 2025 inclusief een indexatie percentage (4,1%). Dit percentage is vastgesteld voor zowel WMO door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De totale bijstelling op WMO betreft € 356.000.

Taakveld 6.72A
Het budget voor Jeugd dient ook bijgesteld te worden. Hier wordt dezelfde systematiek als voor de WMO bijstelling gevolgd, namelijk de realisatie van 2025 verhoogd met een het indexatie percentage voor Jeugd die is vastgesteld door de VNG (4,1%). De totale bijstelling voor Jeugd betreft € 433.000.

Taakveld 6.81A
De kosten voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang nemen toe. Wij werken in Drenthe met regio's als het gaat om Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. De gemeente Assen is de centrumgemeente van de regio waar Westerveld in deelneemt. We verstrekken elk jaar een bijdrage aan de gemeente Assen zodat zij de uitvoering van deze twee onderwerpen kunnen doen. De bijdrage van de gemeente Westerveld aan de gemeente Assen stijgt door toenemende kosten met een bedrag van € 50.000.

Budget neutrale mutaties
Vreemdelingenbeleid (taakveld 6.1):
Voor vreemdelingenbeleid verwachten we een verhoging van de vergoeding ten opzichte van het begrote bedrag van € 2.000.000. De inkomsten zijn variabel omdat deze afhankelijk zijn van het aantal gerealiseerde bedden en het aantal mensen dat is ingeburgerd. Deze verhoging van de baten is een schatting, bij de 2e Bestuursrapportage stellen we een bijstelling voor als dat nodig is. Ditzelfde bedrag (€ 2.000.000) begroten we ook aan de lastenkant omdat we met deze vergoeding de kosten rondom vreemdelingenbeleid dekken, hierdoor wordt deze mutatie budget neutraal. 

Beleidskader vastgoed en gronden (taakveld 6.1):
Voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente is het nodig om technische keuringen uit te gaan voeren, om grip te krijgen op toekomstige kosten rondom maatschappelijk vastgoed, zodat een duurzaam meerjarig onderhoudsplan kan worden opgesteld. De totale kosten hiervoor worden geschat op € 75.000. Het voorstel is om dit te dekken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed, waardoor dit een budget neutrale mutatie wordt. 

Leefbaarheid omgeving Darp (taakveld 6.1):
Bij de verkoop van de voormalige basisschool in Darp (de Veldwikke) is de opbrengst van de verkoop gestort in de bestemmingsreserve Woningbouwopgaven. Het volledige bedrag is gereserveerd voor de leefbaarheid in de omgeving Darp. Op dit moment wordt er gewerkt aan een dorpsplan voor de leefbaarheid in Havelterberg. Het voorstel is om de lasten hiervan (€ 62.500) te dekken uit het gereserveerde deel in de bestemmingsreserve Woningbouwopgaven. 

Septembercirculaire 2025 (taakveld 6.1):
We hebben vanuit de Septembercirculaire 2025 een vergoeding gekregen (€ 32.000) om de lasten van de participatiewet te dekken (zie taakveld 0.7). Dit betreft een budget neutrale mutatie.

Overig:
De budgetten voor de ID-tafel en andere grotere initiatieven zijn verspreid over allerlei taakvelden. De voorkeur gaat ernaar uit om dit te clusteren op één taakveld (taakveld 6.1) De impact op taakveld 6.1 betreft € 88.000. Omdat deze budgetten vanuit andere taakvelden komen betreft dit een budget neutrale mutatie. Daarnaast stellen voor om het budget vanuit het Sociaal Domein voor formatie voor het Beheer Buiten Ruimte (€ 90.000) over te brengen naar de personeelsbegroting (taakveld 0.4). Het effect van de mutatie voorzieningen op taakveld 6.1 is € 8.000 (zie toelichting bij programma 0).