Uitgaven

2,6%
€ 1.677
x €1.000
2,6% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 15
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

655,81%
€ -1.662
x €1.000

Programma 1 Veiligheid

Uitgaven

2,6%
€ 1.677
x €1.000
2,6% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 15
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

655,81%
€ -1.662
x €1.000

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Onder het programma valt het onderwerp openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen thema’s zoals crisisbeheersing, zorg en veiligheid, de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit en digitale veiligheid. Het grootste deel van de kosten in programma 1 betreft uitgaven voor de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

Doel

Terug naar navigatie - Doel

1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

Terug naar navigatie - 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

In de gemeente Westerveld is geen plek voor ondermijnende criminaliteit. Conform de Drentse aanpak ondermijning versterken we de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door het opstellen van een plan van aanpak ondermijning, het creëren van bewustwording binnen de organisatie en bestuur en het versterken van onze informatiepositie.

1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast

Terug naar navigatie - 1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast

De ambitie om zorg en veiligheid efficiënter samen te laten werken, wordt versterkt door het opstellen van een beleidsstuk sluitende aanpak woonoverlast, het implementeren van de aanpak ‘voorkoming escalatie’ en het vernieuwen van onze convenanten met de zorgpartners Welzijn Mensenwerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.

Wijzigingen begroting 2025

Terug naar navigatie - Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000
Saldo begroting 2025 Wijziging 1e Burap 2025 Saldo 1e  Burap 2025
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Lasten 1.704 25 1.729
Baten 4 0 4
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.700 -25 -1.725
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Lasten 187 142 329
Baten 11 0 11
Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid -176 -142 -318
Saldo programma 1 -1.876 -167 -2.043

Toelichting financiële mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting financiële mutaties

Taakveld 1.2
We vragen een budget aan van € 24.000 voor het Zorg- en veiligheidshuis. De taken van het Zorg- en veiligheidshuis zijn de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.  

Daarnaast wordt er € 118.000 aan het budget voor Openbare orde en Veiligheid toegevoegd voor de kosten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Dit budget wordt overgebracht van taakveld 8.3 naar 1.2 op basis van het taakveldenoverzicht van de Rijksoverheid. Dit is een budgettair neutrale mutatie.

Budgetoverhevelingen
In de 1e Bestuursrapportage van 2024 is er € 125.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de (ver)bouw van de  brandweerkazernes in Havelte en Vledder. De voorbereiding is in volle gang, in 2024 is € 100.000 benut, en het restant van € 25.000 is overgeheveld naar 2025. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.